现任领导:
处长: 张宗利
副处长: 祝婉莹
审计处各科室职责:
财务审计科:
1.对学校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况实施审计;
2.对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施落实情况实施审计;
3.对学校及所属单位财务收支及其有关经济活动实施审计;
4.对校内领导干部履行经济责任情况实施审计;
5.对审计过程中发现的问题提出整改建议,并督促落实整改工作;
6.对学校各类教科研项目结题审签;
7.起草有关财务收支审计、领导干部经济责任审计等制度和管理办法;
8.财务审计项目档案的立卷、整理、归档工作;
9.上级部门、学校、处内交办的其他工作。
工程审计科:
1.对职责范围内的第三方审计公司实施委托与管理工作;
2.联合第三方审计公司对基建项目实施跟踪审计和竣工结算审计;
3.联合第三方审计公司对修缮工程实施过程监督、预算审计及竣工结算审计;
4.对审计过程中发现的问题提出整改建议,并督促落实整改工作;
5.起草有关基建、修缮工程审计等制度和管理办法;
6.工程审计项目档案的立卷、整理、归档工作;
7.上级部门、学校、处内交办的其他工作。
绩效内控审计科:
1.对学校及所属单位内部控制制度的建立和执行情况实施审计,评估内部控制制度的完整性与有效性,提出整改建议;
2.对学校预算执行实施审计;
3.对学校生产经营单位所属企业的绩效实施审计,评估资源使用的效率与效果;
4.对学校及所属单位的重点经济活动和相关业务活动进行风险评估,对内部控制体系的建立与实施情况进行评价;
5.对审计过程中发现的问题提出整改建议,并督促落实整改工作;
6.起草有关绩效审计、内部控制等制度和管理办法;
7.绩效内控审计项目档案的立卷、整理、归档工作;
8.上级部门、学校、处内交办的其他工作。