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审计处组织机构

发布日期:2023-07-07    作者:     来源:     点击:

现任领导:

长:     张宗利

处长:  祝婉莹

审计处各科室职责:

财务审计科:

1.对学校及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况实施审计;

2.对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施落实情况实施审计;

3.对学校及所属单位财务收支及其有关经济活动实施审计

4.对校内领导干部履行经济责任情况实施审计;

5.对审计过程中发现的问题提出整改建议,并督促落实整改工作;

6.对学校各类教科研项目结题审签;

7.起草有关财务收支审计、领导干部经济责任审计等制度和管理办法;

8.财务审计项目档案的立卷、整理、归档工作;

9.上级部门、学校、处内交办的其他工作。

工程审计科:

1.对职责范围内的第三方审计公司实施委托与管理工作;

2.联合第三方审计公司对基建项目实施跟踪审计和竣工结算审计;

3.联合第三方审计公司对修缮工程实施过程监督、预算审计及竣工结算审计;

4.对审计过程中发现的问题提出整改建议,并督促落实整改工作;

5.起草有关基建、修缮工程审计等制度和管理办法

6.工程审计项目档案的立卷、整理、归档工作;

7.上级部门、学校、处内交办的其他工作。

绩效内控审计科:

1.对学校及所属单位内部控制制度的建立和执行情况实施审计,评估内部控制制度的完整性与有效性,提出整改建议

2.对学校预算执行实施审计;

3.对学校生产经营单位所属企业的绩效实施审计,评估资源使用的效率与效果;

4.对学校及所属单位的重点经济活动和相关业务活动进行风险评估,对内部控制体系的建立与实施情况进行评价;

5.对审计过程中发现的问题提出整改建议,并督促落实整改工作;

6.起草有关绩效审计、内部控制等制度和管理办法;

7.绩效内控审计项目档案的立卷、整理、归档工作;

8.上级部门、学校、处内交办的其他工作。