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审计处开展业务学习会,扎实推进内部控制建设任务

发布日期:2025-07-15    作者:     来源:     点击:

为深入贯彻落实财政部、教育部以及省教育厅、财政厅关于高等学校内部控制建设的相关规定,6月27日下午,审计处全体成员对《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》(财会〔2024〕16号)及《佳木斯大学关于贯彻落实财政部 教育部 <关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见>的实施方案》(佳大发[2025]17号)(以下简称《实施方案》)进行了深入学习,并针对学校内部控制建设工作专班的任务要求,对审计监督与评价工作进行了部署和推进。

在业务学习会上,处长张宗利同志对《实施方案》的指导思想、建设目标及工作部署进行了深入细致的解读。

张宗利指出,审计处作为学校内部控制工作专班的重要成员,必须担负起“监督与评价”阶段的关键职责,要以“防控风险、提升治理”为核心,健全完善定期风险评估机制、进行学校重点经济活动和相关业务活动的风险评估、重视学校风险评估结果应用、强化学校内部控制评价与监督,将审计监督与财会监督、纪检监察等监督力量有效整合,形成监督合力,确保学校经济活动及相关业务的合法性、合规性,推进内部控制建设,提升总体治理水平,提高办学效益和治理效率。

张宗利强调,在接下来监督与评价的工作阶段,审计处将以此次学习会为新的起点,结合学校实际情况,持续深化风险评估工作,优化内部控制评价方法,推动评价成果转化为制度优化的依据,为学校的高质量发展筑牢坚实的内控防线。